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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/09/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 524124Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/09/2024 | CARDIODOCTORS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 513924Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/09/2024 | CARDIODOCTORS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EIRELI | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 513824Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 17/09/2024 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 7.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.422,00 |
Empenho nº 540624Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.422,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 17/09/2024 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 126.931,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126.931,16 |
Empenho nº 528424Empenhado
1º(PRIMEIRA) MÉDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM LOURENÇO NA LOCALIDADE RURAL DE BOM TEMPO,DESTE MUNUCIPIO.
EmpenhadoR$ 126.931,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126.931,16
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| 05 — Secretaria de Saúde | 17/09/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 516824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA POLÍTICA MAIS ACESSO E ESPECIALISTAS(PMAE),DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/09/2024 | ANTONIO EDNEY TERCEIRO DE SOUSA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 506324Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/09/2024 | THAYNARA LIMA FREITAS | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 506224Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS NÍVEL MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/09/2024 | ANTONIO RAFAEL GOMES DA SILVA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 506124Empenhado
SERVIÇOS DE VIRGILÂNCIA OSTÊNCIVA,DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 17/09/2024 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | R$ 968,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 968,42 |
Empenho nº 505924Empenhado
SERVIÇOS DE VIRGILÂNCIA OSTÊNCIVA,DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 968,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 968,42
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Exibindo 1221 a 1230 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.