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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 07/07/2026 | FRANCISCA LEIDIANA DE ABREU MACEDO | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070048Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA LOCALIDADE DE CRUZETA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/07/2026 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.221,00 | R$ 0,00 | R$ 3.221,00 | Não se aplica | R$ 3.221,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070047Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.221,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.221,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.221,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/07/2026 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.474,00 | R$ 0,00 | R$ 1.474,00 | Não se aplica | R$ 1.474,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070046Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.474,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.474,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.474,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 07/07/2026 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 948,00 | Não se aplica | R$ 948,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070045Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 948,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 948,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | R$ 6.440,00 | Não se aplica | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070044Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEICULO: ÔNIBUS ONIBUS VOLARE ESPECIAL - PLACA: SBI2E86, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 6.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.440,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 20.012,70 | R$ 0,00 | R$ 20.012,70 | Não se aplica | R$ 20.012,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070043Pago
Contratação da empresa LABORATÓRIO LABOCHAVES LTDA, credenciada no processo de Chamamento Público nº 001/2026/CHP, para a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 20.012,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.012,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.012,70
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | FRANCISCA PRISCILA DA SILVA ARAÚJO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070042Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA ANEXO ETI RAIMUNDO RODRIGUES VASCONCELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | MARIA LIDIANE ARRUDA DE SOUSA | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070041Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALFAIATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 | Não se aplica | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070040Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 7.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | FRANCISCO ALMIR DE SOUSA SILVA | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 | Não se aplica | R$ 795,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070039Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 795,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 795,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 795,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1181 a 1190 de 2005 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 9 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 10 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 38.048.121/0001-86 | 5 | R$ 408.439,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.