Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/04/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 10.098,59 | R$ 0,00 | R$ 10.098,59 | Não se aplica | R$ 10.098,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142323Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae(eja), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.098,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.098,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.098,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/04/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 11.515,19 | R$ 0,00 | R$ 11.515,19 | Não se aplica | R$ 11.515,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142223Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef (ensino fundamental),junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.515,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.515,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.515,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/04/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 2.182,95 | R$ 0,00 | R$ 2.182,95 | Não se aplica | R$ 2.182,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142123Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.182,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.182,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.182,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/04/2023 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 4.464,21 | R$ 0,00 | R$ 4.464,21 | Não se aplica | R$ 4.464,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142023Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.464,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.464,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.464,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/04/2023 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.265,75 | R$ 0,00 | R$ 1.265,75 | Não se aplica | R$ 1.265,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231123Pago
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.265,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.265,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.265,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/04/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230623Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/04/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230523Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 03/04/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230323Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/04/2023 | LUIS SAVIO PEREIRA SOUSA 07692268339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230223Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/04/2023 | MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230023Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL COM FOCO NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTAR SISTEMA DE COLETA SELETIVA INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS,JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS DA REGIÃO DOS SERTÕES DE CRATEÚS 2-CPMRS-2 APOIO AO COMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3711 a 3720 de 4911 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIVEL SUPERIOR | 00.010.808/0001-05 | 40 | R$ 2.658.148,84 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-30 | 150 | R$ 2.190.203,40 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-45 | 101 | R$ 1.758.503,09 |
| 4 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-80 | 11 | R$ 1.339.990,34 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-40 | 7 | R$ 1.182.896,97 |
| 6 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-74 | 20 | R$ 785.609,71 |
| 7 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 00.015.647/0001-11 | 127 | R$ 782.963,52 |
| 8 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 00.069.362/0001-74 | 101 | R$ 703.945,00 |
| 9 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | 00.008.807/0001-50 | 152 | R$ 694.956,40 |
| 10 | A R RIBEIRO ARAGAO | 00.041.059/0001-78 | 80 | R$ 587.017,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.