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CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Consultar despesas pagas é essencial para avaliar a execução orçamentária e garantir a correta alocação dos recursos públicos.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

07/02/2024

17.203.931/0001-90
COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020005

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.302,00

07/02/2024

41.989.562/0001-97
AMORIM E DIAS LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

07020008

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.700,00

07/02/2024

11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores

01020063

Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES, referente as mercadorias/se...

Realizado

R$ 16.397,10

07/02/2024

11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13120010

AQUSIÇÃO DE PECAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNI...

Realizado

R$ 12.207,00

07/02/2024

11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores

01020065

Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES , referente as mercadorias/s...

Realizado

R$ 9.773,00

07/02/2024

11.079.910/0001-28
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA

3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores

01020062

Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES, referente as mercadorias/serv...

Realizado

R$ 9.174,10

07/02/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

31010002

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECR...

Realizado

R$ 27.586,00

06/02/2024

XXX.434.093-XX
RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

29010006

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PAR...

Realizado

R$ 250,00

06/02/2024

XXX.434.093-XX
RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

29010007

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024,TENDO EM VISTA PA...

Realizado

R$ 250,00

06/02/2024

29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGEM E TURISMO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

05020001

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANLADO E HOSPEDAGEM DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RONDINELE RODRIGUES OLIVEIRA,TENDO EM VISTA P...

Realizado

R$ 2.588,00

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