CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/07/2024

XXX.233.757-XX
ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

08070015

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA IR AO HOS...

Realizado

R$ 100,00

10/07/2024

02.288.268/0001-04
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

25060006

SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,...

Realizado

R$ 8.500,00

10/07/2024

11.767.613/0001-75
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA MADALENA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

31050082

Locação do imóvel de propriedade da Associação Comunitária Santa Madalena, situado na Rua Antônio Calisto dos Sant...

Realizado

R$ 1.300,00

10/07/2024

06.951.836/0001-58
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

09070008

AQUIÇÃO DE BOMBA LEÃO PREMIUM DETINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.200,00

10/07/2024

06.951.836/0001-58
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

09070007

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.300,00

10/07/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03060010

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 5.803,31

10/07/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03060012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.927,68

10/07/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03060009

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 7.278,57

10/07/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03060014

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 13.174,70

10/07/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03060026

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...

Realizado

R$ 20.447,90

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