CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

23/05/2024

XXX.476.023-XX
FABIO RODRIGUES DE MESQUITA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

17050006

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIP...

Realizado

R$ 70,00

23/05/2024

XXX.685.723-XX
EVANIA OLIVEIRA LUCENA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

17050005

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIP...

Realizado

R$ 150,00

23/05/2024

XXX.537.913-XX
ELENEIDE BRANDÃO RODRIGUES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

22050005

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE FORTALEZA/CE,NO DIA 17 DE MAIO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR D...

Realizado

R$ 150,00

23/05/2024

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02050008

O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS CORRENTES MOVIMENTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECOR...

Realizado

R$ 6,00

23/05/2024

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010016

OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE SAUDE...

Realizado

R$ 5,00

23/05/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01050001

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 44.679,46

23/05/2024

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01040042

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 40.174,22

23/05/2024

XXX.070.003-XX
ANTONIO PAULO LIMA RIDRIGUES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

23050001

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS SERGIO SALVIANO,SANTO ANTONIO,RAIMUNDA CAMELO GOMES,JU...

Realizado

R$ 1.263,16

23/05/2024

XXX.493.297-XX
ANTONIO ODACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

20050031

PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTA...

Realizado

R$ 140,00

23/05/2024

XXX.518.603-XX
ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

21050005

SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SE...

Realizado

R$ 1.873,68

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