CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

28/06/2024

32.542.213/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17060009

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO ...

Realizado

R$ 7.728,95

28/06/2024

32.542.213/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17060011

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO ...

Realizado

R$ 7.315,33

28/06/2024

32.542.213/0001-31
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CATUNDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17060010

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO ...

Realizado

R$ 1.176,96

28/06/2024

02.288.268/0001-04
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

23050006

SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,...

Realizado

R$ 8.500,00

28/06/2024

XXX.896.363-XX
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

28060001

SERVIÇOS PRESTADOS OPERADOR DE MÁQUINA CARREGADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DA SECRETA...

Realizado

R$ 2.073,68

28/06/2024

XXX.572.977-XX
ABDIAS DUARTE MACIEL

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

28060037

SERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCOBTROS DOS IDOSOS ATRAVEZ DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO...

Realizado

R$ 4.736,84

28/06/2024

22.361.736/0001-28
A.E GOMES ALVES

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

27060001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRE...

Realizado

R$ 2.200,00

28/06/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24050004

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VÉICULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACAS OCK-0549, DA SECRETARIA ...

Realizado

R$ 9.724,00

28/06/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24050003

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VÉICULO MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACAS OSF-2848, DA SEC...

Realizado

R$ 4.750,00

28/06/2024

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24050005

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VÉICULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACAS PMI-5730, DA SECRETARIA...

Realizado

R$ 4.862,00

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