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CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Consultar despesas pagas é essencial para avaliar a execução orçamentária e garantir a correta alocação dos recursos públicos.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08110015

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO ...

Realizado

R$ 6.169,70

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08110012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ...

Realizado

R$ 2.236,17

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110080

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO DA REDE DE ENSINO FU...

Realizado

R$ 3.430,40

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110083

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUTANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSINO ...

Realizado

R$ 1.393,60

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110082

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANPORTE DE UNIVERSITÁRIOS JUBTO SECRETARIA DE EDUCA...

Realizado

R$ 643,20

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110081

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ...

Realizado

R$ 540,75

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

08110014

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 2.307,22

03/12/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110075

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF,BLOCO DE ATENÇÃO BÁSI...

Realizado

R$ 3.171,99

02/12/2021

XXX.358. 913-20
LUIZA LUZANIRA DE NEGREIROS

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

29110012

PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 02,03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021,TENDO EM...

Realizado

R$ 300,00

02/12/2021

XX.X88.545/ 0001-06
MA COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120008

AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.219,78

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