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Catunda

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CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Consultar despesas pagas é essencial para avaliar a execução orçamentária e garantir a correta alocação dos recursos públicos.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/02/2021

XXX.893. 923-53
FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

00000125

A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PARAISO, SERVINDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, DO CITADO ...

Realizado

R$ 450,00

10/02/2021

XXX.893. 923-53
FRANCISCO ODALI PEREIRA CLAUDINO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

00000142

A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PARISO, ZONA RURAL CATUNDA-CE,DESTINADO AO FUNCION...

Realizado

R$ 450,00

10/02/2021

XX.X95.729/ 0001-52
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME

3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores

00000616

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO T...

Realizado

R$ 9.100,00

10/02/2021

XX.X95.729/ 0001-52
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

11120001

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME...

Realizado

R$ 8.880,00

10/02/2021

XX.X95.729/ 0001-52
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

21070006

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DES...

Realizado

R$ 4.830,00

10/02/2021

XX.X95.729/ 0001-52
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30100003

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 2.280,00

10/02/2021

XX.X95.729/ 0001-52
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30100005

AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TR...

Realizado

R$ 1.560,00

10/02/2021

XX.X49.072/ 0001-34
FRANCISCO AUMÉRIO FARIAS FLOR - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

18120013

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRAB...

Realizado

R$ 429,00

10/02/2021

XX.X49.072/ 0001-34
FRANCISCO AUMÉRIO FARIAS FLOR - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

18120015

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, ...

Realizado

R$ 416,00

10/02/2021

XX.X49.072/ 0001-34
FRANCISCO AUMÉRIO FARIAS FLOR - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

18120014

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚ...

Realizado

R$ 403,00

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