CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

20/02/2025

XXX.545.733-XX
FRANCISCO VINICIO MESQUITA MENDES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

20020030

SERVIÇOS DE TÉCNICO AGRICOLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,...

Realizado

R$ 1.473,68

20/02/2025

XXX.181.843-XX
FRANCISCO JEFFERSON DE QUEIROZ SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

20020021

SERVIÇOS DE MONTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 1.263,16

20/02/2025

20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

14020006

4ºMÉDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO E A AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO DESTRITO ...

Realizado

R$ 130.220,06

20/02/2025

XXX.685.723-XX
EVANIA OLIVEIRA LUCENA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

12020001

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025,TENDO EM VISTA PART...

Realizado

R$ 150,00

20/02/2025

09.144.837/0002-60
COSTA E MELO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20020024

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC...

Realizado

R$ 2.433,92

20/02/2025

XXX.666.163-XX
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CAVALCANTE

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

20020023

SERVIÇOS DE ELETRONICA AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT KWID ZE 10MT DE PLACAS POR2...

Realizado

R$ 1.580,00

20/02/2025

51.007.107/0001-00
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

17020007

1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTOVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 77.532,97

20/02/2025

55.867.027/0001-78
MARIA ALDENORA BELO DE LIMA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

12020007

SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA...

Realizado

R$ 1.450,00

20/02/2025

16.526.331/0001-08
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30010006

AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE

Realizado

R$ 1.100,00

20/02/2025

16.526.331/0001-08
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30010004

AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE

Realizado

R$ 330,00

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