CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

03/02/2022

07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03020002

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO ...

Realizado

R$ 184,00

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010008

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E...

Realizado

R$ 12.397,87

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010007

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMEN...

Realizado

R$ 11.570,27

03/02/2022

XXX.434.093-XX
RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

03020001

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022,TENDO EM VISTA PART...

Realizado

R$ 200,00

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010006

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.379,60

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010005

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT...

Realizado

R$ 3.188,25

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010004

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 760,50

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010003

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSI...

Realizado

R$ 5.165,55

03/02/2022

00.000.000/4652-32
BANCO DO BRASIL - SA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010005

tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria de saude, deste municipio de catunda.

Realizado

R$ 10,45

03/02/2022

XXX.106.783-XX
FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

03020004

SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA...

Realizado

R$ 1.326,32

Mostrando 855.051 a 855.060 de 855.373 registros