CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

04/02/2022

XXX.233.757-XX
ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

04020002

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CANINDÉ/CE,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 TENDO EM VISTA IR A D...

Realizado

R$ 100,00

04/02/2022

07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

04020007

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO,ENCAMINHAMENTO ...

Realizado

R$ 230,00

04/02/2022

15.243.080/0001-83
CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010031

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECUR...

Realizado

R$ 2.515,00

04/02/2022

11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010030

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA ...

Realizado

R$ 2.497,50

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010005

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT...

Realizado

R$ 3.188,25

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020034

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 4.951,92

03/02/2022

22.669.509/0001-64
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03020003

Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.

Realizado

R$ 28.075,00

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010012

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 39.039,20

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010011

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETA...

Realizado

R$ 11.691,08

03/02/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04010010

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 24.320,11

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