CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020007

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO

Realizado

R$ 39.039,20

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020006

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETARI...

Realizado

R$ 11.574,78

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020005

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 23.856,65

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020004

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 10.341,60

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020003

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...

Realizado

R$ 80.741,74

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020002

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA...

Realizado

R$ 4.923,91

03/03/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01020001

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.502,05

03/03/2022

00.000.000/4652-32
BANCO DO BRASIL - SA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010005

tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria de saude, deste municipio de catunda.

Realizado

R$ 22,00

03/03/2022

00.000.000/4652-32
BANCO DO BRASIL - SA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010002

tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, deste mun...

Realizado

R$ 11,00

03/03/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02030016

aquisição de material de higiene e limpeza destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria do t...

Realizado

R$ 3.447,10

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