CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

05/05/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01040021

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.059,92

05/05/2022

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010021

OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D...

Realizado

R$ 10,45

05/05/2022

01.193.818/0001-30
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05050004

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚD...

Realizado

R$ 480,00

05/05/2022

XXX.842.233-XX
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05050003

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÍDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.745,36

05/05/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050024

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 12.727,26

05/05/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050020

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN...

Realizado

R$ 8.060,80

05/05/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050016

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.055,87

05/05/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02050002

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT...

Realizado

R$ 31.961,60

05/05/2022

11.718.718/0001-34
ODONTOTECE ASSIST TÉC DE EQUIP MéDICOS E ODONTOL EIRLI-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01040087

SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE S...

Realizado

R$ 4.000,00

05/05/2022

XXX.842.233-XX
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05050002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ...

Realizado

R$ 1.855,67

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