CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

06/10/2022

44.540.421/0001-80
GOMES&SILVA LIVROS E EDUCACAO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30090004

Aquisição de livros e material didático destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino do fundeb,j...

Realizado

R$ 29.748,00

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100016

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ...

Realizado

R$ 4.589,88

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100015

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ...

Realizado

R$ 5.456,15

06/10/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010009

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTAD...

Realizado

R$ 105,75

06/10/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010010

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 2.292,09

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100005

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A...

Realizado

R$ 8.209,82

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100001

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES...

Realizado

R$ 4.304,58

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100004

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA...

Realizado

R$ 8.206,33

06/10/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S...

Realizado

R$ 1.098,00

06/10/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090013

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL...

Realizado

R$ 3.894,20

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