CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

06/10/2022

41.297.443/0001-73
MANOEL A RODRIGUES GOURMET

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100003

AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 2.992,00

06/10/2022

15.243.080/0001-83
CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090051

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURS...

Realizado

R$ 2.515,00

06/10/2022

XXX.502.193-XX
RONALDO SOARES MAGALHÃES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

06100002

SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 1.240,00

06/10/2022

07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01080045

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS N...

Realizado

R$ 11.807,85

06/10/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010010

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 2.292,09

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100005

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A...

Realizado

R$ 8.209,82

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100001

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES...

Realizado

R$ 4.304,58

06/10/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05100004

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA...

Realizado

R$ 8.206,33

06/10/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S...

Realizado

R$ 1.098,00

06/10/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090013

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL...

Realizado

R$ 3.894,20

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