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CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

07/10/2022

XX.X03.327/ 0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100015

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúd...

Realizado

R$ 688,43

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090008

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE...

Realizado

R$ 213,80

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090009

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASIC...

Realizado

R$ 223,80

07/10/2022

XX.X88.818/ 0001-05
P.A REPRESENTAÇÕES

3.3.90.30.00 - Material de consumo

07100003

AQUISIÇÃP DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E...

Realizado

R$ 1.000,00

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO T...

Realizado

R$ 1.241,50

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090010

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN...

Realizado

R$ 213,80

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090017

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB, JUNTO A...

Realizado

R$ 1.447,00

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090011

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE P...

Realizado

R$ 305,50

07/10/2022

XX.X74.335/ 0001-59
LARA MULTICENTER LTDA ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090081

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR...

Realizado

R$ 1.080,00

07/10/2022

XX.X70.908/ 0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090007

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAM...

Realizado

R$ 437,60

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