| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
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02/02/2023 |
XXX.297.173-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
02020006 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA A PA... |
Realizado |
R$ 200,00 |
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02/02/2023 |
03.267.843/0001-47 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
02020007 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARI... |
Realizado |
R$ 1.042,03 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA... |
Realizado |
R$ 5.058,55 |
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02/02/2023 |
XXX.765.923-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
02020004 SERVIÇOS DE ROCAGEM MANUAL DA ESTRADA DO DISTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 736,84 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010068 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP... |
Realizado |
R$ 894,00 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010065 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE ... |
Realizado |
R$ 111.727,81 |
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02/02/2023 |
11.343.658/0001-12 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02020003 SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI... |
Realizado |
R$ 6.840,00 |
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02/02/2023 |
04.624.230/0001-82 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
02020002 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATANDO-SE DE ISMAEL FRANÇA DE AZEVEDO INSC... |
Realizado |
R$ 1.602,00 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010069 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDU... |
Realizado |
R$ 685,40 |
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02/02/2023 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03010006 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT... |
Realizado |
R$ 9.772,32 |
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