Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 |
XX.X38.671/
0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001312 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,CO... |
Realizado |
R$ 780,00 |
09/04/2021 |
XX.X38.671/
0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001313 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,CO... |
Realizado |
R$ 1.280,00 |
09/04/2021 |
XX.X38.671/
0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001314 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,COM ... |
Realizado |
R$ 670,00 |
09/04/2021 |
XX.X38.671/
0001-41 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001315 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(COMPUTADORES DESKTOP,NOTEBOOKS) E REDES LOCAIS,... |
Realizado |
R$ 850,00 |
09/04/2021 |
XX.X69.435/
0001-68 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001338 O PAGAMENTO DO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA APRECE, CONFORME CONVENIO COM A PREFEITUR... |
Realizado |
R$ 1.040,00 |
09/04/2021 |
XX.X03.157/
0001-83 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00001339 O PAGAMENTO DO REPASSE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL D... |
Realizado |
R$ 797,00 |
09/04/2021 |
XX.X79.036/
0001-40 |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado |
00001340 VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ... |
Realizado |
R$ 38.976,54 |
08/04/2021 |
XX.X74.335/
0001-59 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
00000955 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR... |
Realizado |
R$ 3.977,52 |
08/04/2021 |
XXX.467.
243-34 |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
00000872 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE... |
Realizado |
R$ 1.684,21 |
08/04/2021 |
XX.X46.397/
0001-70 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
00001003 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ E... |
Realizado |
R$ 1.927,52 |
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