05.058.439/0001-99 DOM VICTOR- SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01030026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 1.258,00
01/03/2024
05.058.439/0001-99 DOM VICTOR- SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01030025
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Realizado
R$ 500,00
01/03/2024
07.047.251/0001-70 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01030018
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS N...
Realizado
R$ 50.000,00
01/03/2024
07.047.251/0001-70 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01030004
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS N...
Realizado
R$ 50.000,00
01/03/2024
XXX.751.527-XX CARLOS ADONIAS CASTRO PERES
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
01030014
PAGAMENT DE UMA DIÁRIA PARA DSLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023,TENDO EM VISTA PART...
Realizado
R$ 70,00
01/03/2024
00.000.000/4652-32 BANCO DO BRASIL - SA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
01030003
OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DO TRABAL...
Realizado
R$ 500,00
01/03/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
01030063
Termo de reconhecimento de dívida em favor da empresa AUTO POSTO FARIAS LTDA, conforme nota fiscal nº 1316 em anexo.
Realizado
R$ 57.275,12
01/03/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01030037
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...
Realizado
R$ 56.476,60
01/03/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.30.00 - Material de consumo
01030031
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA D...
Realizado
R$ 30.560,20
01/03/2024
14.828.393/0001-30 AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME
3.3.90.92.00 - Despesas de exercícios anteriores
01030065
Termo de reconhecimento de dívida em favor do credor AUTO POSTO FARIAS LTDA ME, referente aos produtos/serviços c...
Realizado
R$ 23.720,98
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