| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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30/05/2025 |
124.02 |
Empréstimos Consignavéis BB |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 413,40 |
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30/05/2025 |
124.02 |
Consignações INSS |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 373,40 |
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26/05/2025 |
124.02 |
Consignações ISS |
XXX.929.783-XX
ESAU LIMEIRA TAVARES |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 368,42 |
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20/05/2025 |
124.02 |
Consignações ISS |
XXX.929.783-XX
ESAU LIMEIRA TAVARES |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 368,42 |
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30/05/2025 |
124.02 |
DG VIDA SAÚDE |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 363,96 |
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30/05/2025 |
124.02 |
Empréstimos Consignavéis BB |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 230,58 |
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30/05/2025 |
124.02 |
Contribuição Sindical |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV. PÚBLICOS-ADM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 227,70 |
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30/05/2025 |
124.02 |
Contribuição Sindical |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 206,95 |
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30/05/2025 |
124.02 |
Consignações INSS |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. OBRAS TRANSP E SERV. PÚBLICOS-ADM |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 190,83 |
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30/05/2025 |
124.02 |
DG VIDA SAÚDE |
FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 174,00 |
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