CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

20/01/2021

XX.X39.981/ 0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20110006

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENOUT KWIT, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU...

Realizado

R$ 921,50

20/01/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120047

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI...

Realizado

R$ 7.468,42

20/01/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120046

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D...

Realizado

R$ 3.695,38

20/01/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120053

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 1.140,51

20/01/2021

XX.X28.393/ 0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01120054

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE C...

Realizado

R$ 976,17

13/01/2021

XX.X43.080/ 0001-83
CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01120068

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,...

Realizado

R$ 2.515,00

13/01/2021

XX.X43.080/ 0001-83
CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02030049

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS,B...

Realizado

R$ 2.350,00

13/01/2021

XX.X52.043/ 0001-75
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

29120003

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA DES...

Realizado

R$ 3.818,07

12/01/2021

XX.X99.870/ 0001-55
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20110047

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A S...

Realizado

R$ 2.470,30

12/01/2021

XX.X39.981/ 0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20110007

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M...

Realizado

R$ 863,10

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