CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/01/2023

04.274.335/0001-59
LARA MULTICENTER LTDA ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01120082

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR...

Realizado

R$ 540,00

10/01/2023

XXX.055.233-XX
JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

09010001

SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAISDESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE...

Realizado

R$ 1.263,16

10/01/2023

XXX.897.673-XX
JOSE ERASMO RODRIGUES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

30110060

A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ N°186,BAIRRO CENTRO, CATUNDA-CE.DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRET...

Realizado

R$ 1.200,00

10/01/2023

XXX.686.293-XX
JOILSON ALVES LINO

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

05010009

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,TENDO EM VISTA COMP...

Realizado

R$ 100,00

10/01/2023

XXX.877.973-XX
ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

29120077

Locação de um imóvel situado na rua francisco calisto dos santos destinado ao funcionamento da casa da cultura de C...

Realizado

R$ 550,00

10/01/2023

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

02010055

O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, ...

Realizado

R$ 38.575,34

10/01/2023

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120012

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas do fundeb, junto a s...

Realizado

R$ 4.164,40

10/01/2023

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120011

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, ju...

Realizado

R$ 3.299,58

10/01/2023

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120006

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMIL...

Realizado

R$ 10.593,02

10/01/2023

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26120010

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E...

Realizado

R$ 9.423,22

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