CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/01/2023

XXX.800.393-XX
KENNYS PEREIRA DE ASSIS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11010011

SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ...

Realizado

R$ 4.836,84

11/01/2023

XXX.627.653-XX
JOSE ADALBERTO ROSA DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11010005

SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANPORTES DE ENCOMENDAS E MATÉRIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST...

Realizado

R$ 2.526,32

11/01/2023

XXX.130.733-XX
GENISON DA SILVA GOMES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11010004

SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS...

Realizado

R$ 3.421,05

11/01/2023

XXX.735.763-XX
GENILSON SAMPAIO PEREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

11010007

SERVIÇOS DE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE O...

Realizado

R$ 3.421,05

10/01/2023

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120013

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,...

Realizado

R$ 676,90

10/01/2023

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120015

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB, JUNTO ...

Realizado

R$ 414,55

10/01/2023

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120016

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE E...

Realizado

R$ 384,05

10/01/2023

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

20120014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃ...

Realizado

R$ 351,80

10/01/2023

07.105.743/0045-96
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

09010003

AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE SER UM PARAA A RECEPÇÃO DA POLICLINICA E UM PARA A COZINHA DO HOSPITAL GERA...

Realizado

R$ 798,00

10/01/2023

14.916.586/0001-43
OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01120076

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO...

Realizado

R$ 1.390,00

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