CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

20/04/2023

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030020

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA D...

Realizado

R$ 48.499,50

20/04/2023

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030023

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUC...

Realizado

R$ 12.106,25

20/04/2023

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030022

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 10.057,50

20/04/2023

XXX.609.683-XX
ANTONIO ROQUE DOS SANTOS JUNIOR

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

17040013

SERVIÇOS DE VIRGILÂNCIA OSTÊNCIVA,DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT...

Realizado

R$ 968,42

20/04/2023

XXX.239.282-XX
ANTONIO RAFAEL GOMES DA SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

17040016

SERVIÇOS DE VIRGILÂNCIA OSTÊNCIVA,DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT...

Realizado

R$ 968,42

20/04/2023

XXX.520.093-XX
ANTONIO ELIEZIO TABOZA SARAIVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

17040012

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESTINADOS A PRAÇA DA IGRAJA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGUR...

Realizado

R$ 968,42

20/04/2023

XXX.629.833-XX
ANTONIO EDNEY TERCEIRO DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

17040008

SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 968,42

19/04/2023

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02010003

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 107,12

19/04/2023

XXX.998.833-XX
ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

14040001

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DOMI E INTAL...

Realizado

R$ 250,00

19/04/2023

XXX.436.553-XX
ROCHELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

10040016

PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 20,21,22 DE 2023,TENDO EM VISTA A PART...

Realizado

R$ 450,00

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