CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

07/06/2023

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

24040007

aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae(aee), junto a se...

Realizado

R$ 1.409,85

07/06/2023

31.260.742/0001-80
2K EMPREENDIMENTO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

28040091

SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT INFORMAÇÃO E EDUCATIVOS DAS ACÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M...

Realizado

R$ 850,00

07/06/2023

31.260.742/0001-80
2K EMPREENDIMENTO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

28040092

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE CULTURA ...

Realizado

R$ 1.400,00

07/06/2023

31.260.742/0001-80
2K EMPREENDIMENTO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03040109

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE D...

Realizado

R$ 1.400,00

07/06/2023

31.260.742/0001-80
2K EMPREENDIMENTO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03040108

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DO TRABALHO...

Realizado

R$ 1.400,00

07/06/2023

31.260.742/0001-80
2K EMPREENDIMENTO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03040107

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO...

Realizado

R$ 1.400,00

07/06/2023

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

10040005

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRAS,...

Realizado

R$ 2.118,00

07/06/2023

48.015.003/0001-25
AMORIM EXTINTORES COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

30050107

AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUIMICO DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE ...

Realizado

R$ 1.998,00

07/06/2023

XXX.499.443-XX
ANTONIO CHAVES MARTINS NETO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

31050001

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR...

Realizado

R$ 2.189,47

07/06/2023

XXX.716.403-XX
ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

31050002

SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN...

Realizado

R$ 2.525,77

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