|
10/04/2025
|
XXX.531.893-XX ROBERTO ALVES BARROS FERREIRA
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
08040027
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 28 DE ABRIL 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR...
|
Realizado
|
R$ 70,00
|
|
|
10/04/2025
|
XXX.998.833-XX ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA
|
3.3.90.14.00 - Diárias - civil
|
04040007
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPA...
|
Realizado
|
R$ 250,00
|
|
|
10/04/2025
|
38.048.121/0001-86 RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
10040045
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem...
|
Realizado
|
R$ 684,38
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030032
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE...
|
Realizado
|
R$ 19.952,05
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030001
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da secretaria d...
|
Realizado
|
R$ 18.555,67
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030005
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades da atenção basi...
|
Realizado
|
R$ 15.641,72
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030009
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades do funden do mu...
|
Realizado
|
R$ 14.299,66
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030007
aquisicao de material de construcao destinado a atender as demandas e funcionamentos das atividades do hospital mun...
|
Realizado
|
R$ 13.301,94
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030002
aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de obras do municipio de c...
|
Realizado
|
R$ 12.269,70
|
|
|
10/04/2025
|
26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26030033
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO...
|
Realizado
|
R$ 11.391,47
|
|