CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030031

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNI...

Realizado

R$ 9.236,76

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030030

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 8.097,83

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030029

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO...

Realizado

R$ 7.794,40

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030004

aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de saude do municipio de c...

Realizado

R$ 6.906,78

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030012

aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da secretaria de educação do municipio d...

Realizado

R$ 6.084,35

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030006

aquisicao de material eletrico e eletronico destinado a atender as demandas da atencao basica do municipio de catund...

Realizado

R$ 4.969,79

10/04/2025

26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

26030034

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTEN...

Realizado

R$ 3.119,60

10/04/2025

XXX.751.263-XX
GUILHERME ANTONIO MAGALHAES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

09040004

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES...

Realizado

R$ 2.947,37

10/04/2025

XXX.103.073-XX
GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

09040020

SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODO NA PRAÇA DO HOSPITAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO U...

Realizado

R$ 3.195,79

10/04/2025

XXX.708.203-XX
GALBA PAZ SOUSA JUNIOR

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

26030037

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025,TENDO EM VISTA DESLOCA...

Realizado

R$ 70,00

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