CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/12/2025

XXX.799.053-XX
ANGELA CHRSITINA DE SOUSA FERREIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

17110027

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO S...

Realizado

R$ 440,00

11/12/2025

XXX.963.953-XX
JOSE WILSON DA SILVA GOMES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

18110011

PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025,TENDO EM V...

Realizado

R$ 200,00

11/12/2025

52.621.431/0001-79
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

28110083

CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E...

Realizado

R$ 2.700,00

11/12/2025

16.442.794/0001-83
CONCEITO MULTISERVICE LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

27050028

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL SECRETAR...

Realizado

R$ 1.944,50

11/12/2025

27.179.593/0001-51
JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04080040

Aquisição de material e equipamentos para atender as necessidades do Hospital de Catunda_CE.

Realizado

R$ 4.528,00

11/12/2025

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100005

(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Mu...

Realizado

R$ 6.490,36

11/12/2025

XXX.141.113-XX
ANTONIO LEONDRO MESQUITA FARIAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02120052

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU...

Realizado

R$ 1.789,47

11/12/2025

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100005

(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Mu...

Realizado

R$ 6.490,36

11/12/2025

XXX.756.223-XX
ERLON FERREIRA PERES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

18110014

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMIN...

Realizado

R$ 150,00

11/12/2025

XXX.891.633-XX
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120004

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI...

Realizado

R$ 2.326,63

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