CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/12/2025

XXX.373.043-XX
EGBERTO LIRA GOMES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

09120003

CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLV...

Realizado

R$ 5.326,32

11/12/2025

XXX.951.323-XX
FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120027

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

11/12/2025

XXX.756.223-XX
ERLON FERREIRA PERES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

18110014

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMIN...

Realizado

R$ 150,00

11/12/2025

XXX.382.073-XX
CARLA DAYANA FEITOSA DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120024

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA RAIMUNDA RODRIG...

Realizado

R$ 1.597,89

11/12/2025

XXX.954.753-XX
ERIVELTON FERREIRA PINTO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120033

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.

Realizado

R$ 1.597,89

11/12/2025

XXX.127.993-XX
APARECIDA EVANICE ABREU DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120034

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO...

Realizado

R$ 1.597,89

11/12/2025

42.058.542/0001-65
LIMA TECHSERVICES LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01080094

LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODA...

Realizado

R$ 625,00

11/12/2025

XXX.170.463-XX
ALICE DA SILVA MOREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120013

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J...

Realizado

R$ 1.597,89

11/12/2025

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100005

(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Mu...

Realizado

R$ 6.490,36

11/12/2025

XXX.024.403-XX
ANTONIO ELZO PERES DOS SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

08120012

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM JANELAS DESTINADAS A MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV...

Realizado

R$ 1.082,47

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