CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/12/2025

46.208.645/0001-15
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090111

SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETA...

Realizado

R$ 1.400,00

11/12/2025

13.324.940/0001-88
MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

24110007

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE CONTROLE INTERN...

Realizado

R$ 2.500,00

11/12/2025

11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100056

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA ...

Realizado

R$ 5.925,00

11/12/2025

42.058.542/0001-65
LIMA TECHSERVICES LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01080095

LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MO...

Realizado

R$ 625,00

11/12/2025

05.652.043/0001-75
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

22100008

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE...

Realizado

R$ 2.880,00

11/12/2025

XXX.194.673-XX
RENATA ANDRESSA GONÇALVES GOMES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

14110015

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ...

Realizado

R$ 150,00

11/12/2025

XXX.756.223-XX
ERLON FERREIRA PERES

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

18110014

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMIN...

Realizado

R$ 150,00

11/12/2025

XXX.046.943-XX
OSEIRTON MARTINS DE MESQUITA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

09120002

SERVIÇOS PRETADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ...

Realizado

R$ 2.615,79

11/12/2025

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06100004

(Secretaria de Saúde).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Pr...

Realizado

R$ 304,40

11/12/2025

XXX.751.263-XX
GUILHERME ANTONIO MAGALHAES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

03120001

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT...

Realizado

R$ 2.947,37

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