CONSULTAR DESPESAS PAGAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor Detalhe

11/12/2025

16.526.331/0001-08
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02120021

(FME) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍP...

Realizado

R$ 200,00

11/12/2025

16.526.331/0001-08
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

02120022

(FUNDEB) AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE.

Realizado

R$ 5.800,00

11/12/2025

XXX.963.813-XX
ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120011

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.

Realizado

R$ 789,47

11/12/2025

XXX.716.403-XX
ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

08120010

SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR...

Realizado

R$ 2.421,05

11/12/2025

XXX.256.183-XX
ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

14110013

PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR GUSTAVO DE ARAÚJO SOUZA,COM DESTINO A FORTALEZA LEVANDO A EQUIPE TECNICA DO CRAS...

Realizado

R$ 70,00

11/12/2025

XXX.141.113-XX
ANTONIO LEONDRO MESQUITA FARIAS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

02120052

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU...

Realizado

R$ 1.789,47

11/12/2025

XXX.932.123-XX
ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

12110008

SERVIÇOS DE CARPINTARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ...

Realizado

R$ 921,05

11/12/2025

XXX.613.718-XX
RAIMUNDO DE SOUSA BRITO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

08120006

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 3.772,63

11/12/2025

11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01100055

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA ...

Realizado

R$ 4.345,00

11/12/2025

XXX.411.793-XX
VALBERTO FERREIRA DE SOUSA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

10110028

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A SOLENIDADE DE...

Realizado

R$ 500,00

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