CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

04/04/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030028

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL...

Realizado

R$ 20.533,50

04/04/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030027

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 4.718,10

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030026

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT...

Realizado

R$ 9.004,99

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030017

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 4.362,61

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030025

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E...

Realizado

R$ 9.944,91

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030024

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 4.153,50

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

03030024

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSI...

Realizado

R$ 6.025,50

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030023

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 30.807,87

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030018

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 3.838,93

04/04/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030022

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 9.166,93

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