CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/05/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01040058

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 8.697,85

10/05/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010008

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS...

Realizado

R$ 1.656,68

10/05/2022

00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL

3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas

03010001

A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C...

Realizado

R$ 0,05

10/05/2022

00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL

3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas

03010001

A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C...

Realizado

R$ 10.944,10

10/05/2022

XXX.694.663-XX
ANTONIA FERREIRA ARAUJO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10050006

SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A SUBISTITUIÇÃO DA SRA.ANTONIA ARIANDE CAMELO DOS SANTOS,POIS A M...

Realizado

R$ 631,58

10/05/2022

XXX.073.338-XX
ANTONIO PEREIRA LOPES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10050005

SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BARRINHA ZONA RURAL,JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 315,79

10/05/2022

35.333.017/0001-45
CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353

3.3.90.30.00 - Material de consumo

10050004

AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO AO ÔNIBUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.750,00

10/05/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06050009

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE...

Realizado

R$ 3.166,50

10/05/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06050007

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE...

Realizado

R$ 3.497,00

10/05/2022

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06050013

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Realizado

R$ 10.683,05

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