CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070001

1/3 DE FERIAS DOS PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS DO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNIC...

Realizado

R$ 67.072,14

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070002

1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL PROFESSOR DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE...

Realizado

R$ 114.456,86

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070003

1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL-FME FUNDEB 5%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 6.484,14

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070004

1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CIVIL DO EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE ...

Realizado

R$ 61.406,88

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO - EJA - FUNDEB 70%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070005

1/3 DE FERIAS DO PESSOAL CIVIL DO FUNDEB 60% EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 32.051,85

08/07/2022


FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

08070006

1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS-FUNDEB 30%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 4.437,98

08/07/2022

00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL

3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas

02050071

A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP, DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE C...

Realizado

R$ 34,37

07/07/2022

04.274.335/0001-59
LARA MULTICENTER LTDA ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01060099

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR...

Realizado

R$ 540,00

07/07/2022

16.581.786/0001-18
DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

01070054

1ºMEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,PINTURA,TROCA DE PORTAS E REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.T.I SÉRGIO SAL...

Realizado

R$ 69.277,44

07/07/2022

16.581.786/0001-18
DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI

4.4.90.51.00 - Obras e instalações

01070053

1ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,PINTURA,TROCA E REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF JOAQUIM...

Realizado

R$ 79.012,73

Mostrando 852.711 a 852.720 de 855.373 registros