CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

11/07/2022

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04070012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE...

Realizado

R$ 1.713,40

11/07/2022

00.000.000/4652-32
BANCO DO BRASIL - SA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02050072

tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste...

Realizado

R$ 11,00

09/07/2022

28.520.441/0001-33
GCH REIS - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04070016

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAME...

Realizado

R$ 3.895,76

08/07/2022

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

08070010

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 31.352,22

08/07/2022

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

01020090

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 56.847,45

08/07/2022

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4.6.90.71.00 - Principal da dívida contratual resgatado

01020090

VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ENTRADA DE PARCELAMENTO DO INSS,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ...

Realizado

R$ 38.424,56

08/07/2022

14.916.586/0001-43
OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070062

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INTITUCIONAIS DOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE D...

Realizado

R$ 1.370,00

08/07/2022

29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais

02050105

O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTARIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPOR...

Realizado

R$ 87.910,38

08/07/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010012

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTAD...

Realizado

R$ 106,18

08/07/2022

07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010009

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTAD...

Realizado

R$ 106,18

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