CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

08/08/2022

14.916.586/0001-43
OTONI JOSÉ DE FARIAS FILHO ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070075

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFIAS INSTITUCIONAIS DOSEVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE CULTURA ...

Realizado

R$ 1.350,00

08/08/2022

04.274.335/0001-59
LARA MULTICENTER LTDA ME

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01070064

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETAR...

Realizado

R$ 1.620,00

05/08/2022

XXX.297.173-XX
ANTONIO AVELINO VIANA DE OLIVEIRA

3.3.90.14.00 - Diárias - civil

05080005

PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE IPU/CE,NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022,TENDO EM VISTA DE REUNIÃO DO...

Realizado

R$ 200,00

05/08/2022

XXX.247.003-XX
JOSE ANTONIO ALVES DE MELO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05080004

SERVIÇOS DE FRETES E TRANPORTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI...

Realizado

R$ 1.052,63

05/08/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080001

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE P...

Realizado

R$ 1.048,20

05/08/2022

XXX.657.073-XX
ALEX RODRIGUES FERREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05080003

SERVIÇOS DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPOMASTER,JUNTO A SECRETARIA DE EDU...

Realizado

R$ 3.157,89

05/08/2022

40.750.964/0001-71
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05080001

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECR...

Realizado

R$ 20.077,80

05/08/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080007

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...

Realizado

R$ 960,20

05/08/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080008

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDEB, JUNTO ...

Realizado

R$ 2.181,20

05/08/2022

11.905.208/0001-76
PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

05080002

SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO FUNCIONALISMO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M...

Realizado

R$ 5.836,35

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