CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

01/09/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080027

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 35.476,71

01/09/2022

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080028

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRETA...

Realizado

R$ 12.897,07

01/09/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080029

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 49.721,15

01/09/2022

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080030

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E S...

Realizado

R$ 12.499,20

01/09/2022

14.828.393/0001-30
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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080031

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENT...

Realizado

R$ 12.018,32

01/09/2022

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080032

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.235,09

01/09/2022

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080033

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT...

Realizado

R$ 40.413,75

01/09/2022

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3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080034

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN...

Realizado

R$ 10.321,05

01/09/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01080035

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR...

Realizado

R$ 8.745,95

01/09/2022

11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA - EPP

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01080102

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ULTILIZACAO DE LINK DE INTERNET DOS PREDIOS LOTADOS NA ...

Realizado

R$ 2.370,00

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