CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

08/09/2022

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010022

OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA SECRETIRIA DE ...

Realizado

R$ 10,45

08/09/2022

22.669.509/0001-64
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06090010

Fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros destinados ao Hospital Municipal de Catunda/CE.

Realizado

R$ 11.090,00

08/09/2022

24.804.712/0001-21
A L P GUEREIRO EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06090007

aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores destinados á manutenção da frota de veículos do hospital geral, junto...

Realizado

R$ 11.412,00

08/09/2022

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06090002

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúd...

Realizado

R$ 2.045,38

08/09/2022

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06090003

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas do bloco de atenção b...

Realizado

R$ 6.102,69

08/09/2022

36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

06090004

aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção das atividades administrativas do hospital geral, ju...

Realizado

R$ 10.082,96

08/09/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05090003

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BLOCO DE ATENÇÃ...

Realizado

R$ 2.051,50

08/09/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05090002

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S...

Realizado

R$ 1.448,60

08/09/2022

30.570.908/0001-00
FORT UP DISTRIBUIDORA EIRELI

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05090004

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,...

Realizado

R$ 3.582,20

08/09/2022

38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

05090019

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...

Realizado

R$ 9.171,05

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