CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

16/09/2022

33.652.309/0001-15
F A DE LIMA AUTOPECAS

3.3.90.30.00 - Material de consumo

16090001

aquisições de peças,e acessorios destinados a manutenção do ônibus escolar de placas hyi-7598 do fundeb, junto a sec...

Realizado

R$ 5.820,00

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090009

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESEN...

Realizado

R$ 1.943,03

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090008

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIM...

Realizado

R$ 2.829,70

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090006

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO GM MONTANA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ...

Realizado

R$ 2.895,90

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090007

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLÔ DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA ...

Realizado

R$ 3.478,49

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090005

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARI...

Realizado

R$ 5.132,07

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090001

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU...

Realizado

R$ 552,20

16/09/2022

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

15090004

AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MINIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Realizado

R$ 5.183,00

15/09/2022

34.523.353/0001-98
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

13090004

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MU...

Realizado

R$ 49.273,07

15/09/2022

00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

03010021

OS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA DE D...

Realizado

R$ 10,45

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