CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

05/10/2022

38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100005

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...

Realizado

R$ 16.865,88

05/10/2022

38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100006

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ...

Realizado

R$ 10.270,12

05/10/2022

18.841.059/0001-78
A R RIBEIRO ARAGAO

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100011

aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaef (ensino fundame...

Realizado

R$ 25.714,05

05/10/2022

38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100008

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...

Realizado

R$ 422,85

05/10/2022

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090005

aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação...

Realizado

R$ 1.023,00

05/10/2022

XXX.665.403-XX
JOSE RODRIGUES ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

05100006

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DA UNIDADE BÁSICA DO DESTRITO DE VÍDEO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ...

Realizado

R$ 210,53

05/10/2022

38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

04100007

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR...

Realizado

R$ 5.058,22

05/10/2022

37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

29090002

aquisição de material de expediente destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde de...

Realizado

R$ 785,75

05/10/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01090026

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA DE ENSIN...

Realizado

R$ 8.201,55

05/10/2022

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01090025

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL...

Realizado

R$ 28.873,95

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