CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

XXX.143.253-XX
MAYARA DE SOUSA VIEIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA SANTO ANTONIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE...

Realizado

R$ 2.326,63

10/12/2025

XXX.122.123-XX
JAMILLY ALVES DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DE...

Realizado

R$ 2.326,32

10/12/2025

XXX.951.323-XX
FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120027

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

10/12/2025

XXX.378.213-XX
FRANCISCO LUAN GOMES PEREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120010

CONTRATRAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI SANTO ANTONIO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.358.923-XX
MARCOS ANTONIO LOPES DUARTE

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120002

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CEI MARIA ANITA DE SOUSA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DE...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.733.693-XX
ELILANGIA ALVES DA COSTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120029

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA S...

Realizado

R$ 315,79

10/12/2025

XXX.020.413-XX
ODAIR FEITOSA MORAIS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120030

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110063

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUN...

Realizado

R$ 71.593,01

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110069

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 18.297,20

10/12/2025

XXX.064.143-XX
QUITÉRIA MARIA FERREIRA DA SILVA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120008

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS, JUNTO A SEC....

Realizado

R$ 842,11

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