CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

17/03/2023

40.306.835/0001-99
FONTENELE DIESEL LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17030031

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MU...

Realizado

R$ 2.050,00

17/03/2023

40.306.835/0001-99
FONTENELE DIESEL LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

17030030

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT...

Realizado

R$ 2.900,00

17/03/2023

40.306.835/0001-99
FONTENELE DIESEL LTDA

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

17030029

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT...

Realizado

R$ 150,00

17/03/2023

48.900.118/0001-00
REBEKA MARIA FARIAS LEITÃO LTDA-ME

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente

17030028

AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS DE MESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DES...

Realizado

R$ 1.360,00

17/03/2023

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17030001

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA...

Realizado

R$ 3.343,50

17/03/2023

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17030008

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT SANDERO DE PLACAS OCL-8912 DO BLOCO DE ATE...

Realizado

R$ 1.309,05

17/03/2023

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17030010

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS DE PLACAS:POY-9109 DA SECR...

Realizado

R$ 2.320,89

17/03/2023

24.939.981/0001-03
HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

17030005

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS PMA-5423 DA SECRETARIA DE SAÚ...

Realizado

R$ 2.150,72

16/03/2023

04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030097

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE...

Realizado

R$ 1.775,39

16/03/2023

04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA

3.3.90.30.00 - Material de consumo

01030096

AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL ...

Realizado

R$ 774,30

Mostrando 849.011 a 849.020 de 855.373 registros