| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110068 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREE... |
Realizado |
R$ 5.590,10 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110065 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 9.075,58 |
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10/12/2025 |
XXX.891.633-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120004 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI... |
Realizado |
R$ 2.326,63 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
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10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.954.753-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO. |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.382.073-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA RAIMUNDA RODRIG... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110067 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E ... |
Realizado |
R$ 5.814,03 |
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10/12/2025 |
XXX.411.793-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
10110028 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A SOLENIDADE DE... |
Realizado |
R$ 500,00 |
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