| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110072 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 30.059,85 |
|
10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
|
10/12/2025 |
XXX.514.133-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120028 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
|
10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110062 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ... |
Realizado |
R$ 3.098,10 |
|
10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110064 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 17.972,82 |
|
10/12/2025 |
XXX.954.753-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO. |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
|
10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
|
10/12/2025 |
XXX.398.667-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120032 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
|
10/12/2025 |
XXX.643.963-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120031 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
|
10/12/2025 |
XXX.411.793-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
10110028 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A SOLENIDADE DE... |
Realizado |
R$ 500,00 |
Mostrando 651 a 660 de 855.373 registros