CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110070

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE...

Realizado

R$ 14.736,00

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110067

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E ...

Realizado

R$ 5.814,03

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110066

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 23.867,88

10/12/2025

XXX.733.693-XX
ELILANGIA ALVES DA COSTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120029

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA S...

Realizado

R$ 315,79

10/12/2025

XXX.130.543-XX
MARIA CLECIANE SILVA SANTOS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120023

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA ETI RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.020.413-XX
ODAIR FEITOSA MORAIS

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120030

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

XXX.891.633-XX
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120004

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR ETI JOAQUIM PEREIRA MATOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI...

Realizado

R$ 2.326,63

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110062

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ...

Realizado

R$ 3.098,10

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110071

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 17.867,40

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110067

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E ...

Realizado

R$ 5.814,03

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