| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110070 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DO(ENSINO TÉCNICO),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE... |
Realizado |
R$ 14.736,00 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
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10/12/2025 |
XXX.954.753-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120033 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DEE VIGIA NA ETI FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO. |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.516.353-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120006 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRET... |
Realizado |
R$ 1.768,42 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110071 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES... |
Realizado |
R$ 17.867,40 |
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10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.041.693-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ... |
Realizado |
R$ 2.326,63 |
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10/12/2025 |
XXX.353.833-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.411.793-XX |
3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
10110028 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA A SOLENIDADE DE... |
Realizado |
R$ 500,00 |
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