CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS

Data Credor Natureza da despesa Empenho
Histórico
Registro Valor

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110066

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 23.867,88

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110069

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPO...

Realizado

R$ 18.297,20

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110065

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE...

Realizado

R$ 9.075,58

10/12/2025

XXX.398.667-XX
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUSA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120032

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO...

Realizado

R$ 1.597,89

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110066

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN...

Realizado

R$ 23.867,88

10/12/2025

XXX.204.703-XX
MARIA GENILDA SOUZA ALVES

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120014

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS JUNTO À SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE...

Realizado

R$ 793,68

10/12/2025

14.828.393/0001-30
AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME

3.3.90.30.00 - Material de consumo

03110071

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DES...

Realizado

R$ 17.867,40

10/12/2025

XXX.643.963-XX
JAILSON PAIVA DE MELO

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120031

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV...

Realizado

R$ 1.894,74

10/12/2025

XXX.516.353-XX
JANIELE LOURENÇO DA COSTA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120006

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRET...

Realizado

R$ 1.768,42

10/12/2025

XXX.378.213-XX
FRANCISCO LUAN GOMES PEREIRA

3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física

10120010

CONTRATRAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ETI SANTO ANTONIO, JUNTO À SEC. DE EDUCAÇÃO.

Realizado

R$ 1.597,89

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