| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110065 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILÍA/PSF,JUNTO A SECRE... |
Realizado |
R$ 9.075,58 |
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10/12/2025 |
XXX.127.993-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120034 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA RAIMUNDA GONÇALVES DAMACENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.020.413-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120030 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORT... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.951.323-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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10/12/2025 |
XXX.130.543-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA ETI RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.436.513-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120020 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ETI RAIMUNDA CAMELO GOMES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO ... |
Realizado |
R$ 1.789,47 |
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10/12/2025 |
XXX.203.873-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE MÚSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EEIF FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE ... |
Realizado |
R$ 315,79 |
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10/12/2025 |
XXX.353.833-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA PADRE ARAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOR... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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10/12/2025 |
XXX.170.463-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120013 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGÃO, J... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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