| Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
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10/12/2025 |
XXX.382.073-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA RAIMUNDA RODRIG... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.733.693-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120029 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA S... |
Realizado |
R$ 315,79 |
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10/12/2025 |
XXX.951.323-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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10/12/2025 |
XXX.130.543-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DA ETI RAIMUNDA RODRIGUES VASCONCELOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
XXX.398.667-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120032 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO... |
Realizado |
R$ 1.597,89 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110061 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 3.107,82 |
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10/12/2025 |
XXX.643.963-XX |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
10120031 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIV... |
Realizado |
R$ 1.894,74 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110064 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Realizado |
R$ 17.972,82 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110068 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREE... |
Realizado |
R$ 5.590,10 |
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10/12/2025 |
14.828.393/0001-30 |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
03110066 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUN... |
Realizado |
R$ 23.867,88 |
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